| CECHADOKK |
| tabela zawiera spis definicji cech dla kartotek |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_CECHADOKK | Integer | TAK | ||
| ID_JM | Integer | - | ||
| ID_SWARTCECHDOKK | Integer | - | ||
| DOTYCZY | Integer | TAK | 0 | Cecha dotyczy: 0 - kartoteki, 1 - pozycji dokumentu, 2 - dokumentu. |
| LP | Integer | TAK | 0 | Kolejność wyświetlania cech |
| TYP | Smallint | TAK | 1 | Typ cechy: 0 - tekst, 1 - liczba, 2 - data, 3 - logiczny |
| POPRZEC | Integer | TAK | 2 | Do ilu miejsc po przecinku wyliczać cechę lliczbową |
| WARTDOMYSLNA | Varchar (35) | - | Wartość domyślna (do podpowiedzi) | |
| NAZWA | Varchar (25) | TAK | Nazwa,opis cechy | |
| SPOSLICZ | Integer | TAK | 1 | Sposób liczenia cechy: 1 - wpisywana 2 - wyliczana wzorem 3 - jako podsumowanie innej wartości z cechy lub pozycji |
| SKADSKL1 | Integer | - | Składnik 1 do obliczania wzorem | |
| NRPOLASKL1 | Integer | - | Identyfikator skladnika 1 | |
| OPERARYTM1 | Integer | - | Jak operacja arytmetyczna ma być wykonywana: 1 - mnożenie 2 - dzielenie 3 - dodawanie 4 - odejmowanie 5 - procent | |
| SKADSKL2 | Integer | - | Składnik 2 do obliczania wzorem | |
| NRPOLASKL2 | Integer | - | Identyfikator skladnika 2 | |
| PREDEF | Smallint | - | 0 | Czy cecha standardowa (systemowa,predefiniowana) 0 - nie 1 - tak |
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | |
| WARTCECHZESPISWART | Smallint | - | 0 | |
| CECHAWYMAGANA | Smallint | TAK | 0 | |
| WIELEWARTOSCI | Smallint | TAK | 0 | Czy w wartość cechy może przyjąć w polu wiele wartości (po średniku) 0 - nie 1 - tak |
| SUMLISTPRZEWOZ | Smallint | TAK | 0 | Sumować w listach przewozowych 0 - nie 1 - tak |
| BLOKED | Smallint | - | 0 | Czy blokować wyświetlanie w oknie edycji kartoteki (1 - TAK, 0 - NIE) 0 - nie 1 - tak |
| GRUPY_KART | Smallint | TAK | 0 | |
| DOSTEPNOSC | Integer | - | ||
| WARTOSCWYMAGANA | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK (FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK) | CECHADOKK | WYSTCECHLISTPRZEWOZ | 1:N | |
| DEFDOK |
| Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | ||
| ID_PROCDEF_POZ | Integer | - | ||
| ID_SPOSODSET | Integer | - | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | ||
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | ||
| ID_DEFDEKRDOK | Integer | - | ||
| ID_GRUPAKS | Integer | - | ||
| ID_EWIVATUZYT | Integer | - | ||
| ID_RODZAJDOK | Integer | TAK | ||
| ID_DEFCENY | Integer | - | ||
| ID_GRUPADOK | Integer | TAK | ||
| ID_SPISDOK | Integer | TAK | ||
| ID_KODRODZTRANSAKCJI | Integer | - | ||
| ID_KODRODZTRANSPORTU | Integer | - | ||
| ID_WARDOSTINCOTERMS2000 | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_JAKI_MMPL | Integer | - | Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić | |
| ID_SYNTETYKIROZRACH | Integer | - | ||
| OPISDEFDOK | Varchar (50) | TAK | Opis definicji dok. | |
| SKROTDEFDOK | Varchar (10) | - | Skrót definicji dok. | |
| SPVATPOZ | Smallint | - | 1 | |
| SPVATNAGL | Smallint | - | 1 | |
| SPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | |
| SPCENYPRZYZMVAT | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) |
| OZNNRWYDRDOK | Varchar (10) | - | Wyróżnik numeracji (1) | |
| OZNNRWYDRDOK2 | Varchar (10) | - | Wyróżnik numeracji (2) | |
| ZABRONRODZKART | Integer | - | 0 | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO |
| DOKNAWYBOR | Integer | TAK | 1 | Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok. (0 - oznacza że ma się nie pokazywać) |
| PROZR_KOREKTA | Smallint | - | 1 | (nie wykorzystywane) 0 - nie 1 - tak |
| PODLEGAROZRACH | Integer | - | 1 | Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa" 0 - Nie wchodzi do rozrachunków 1 - Wchodzi do rozrachunków 2 - Wchodzi do rozrachunków z kont |
| CENAUZGZAM | Smallint | TAK | 0 | W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione. 0 - nie 1 - tak |
| KBIKONTRAHTYP | Integer | TAK | 0 | Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok. 1 - Kontrahenta 2 - Pracownika 3 - Właściciela |
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok. |
| AUTOMATKH | Smallint | - | 0 | Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej 0 - nie 1 - tak |
| AKTYWNYKH | Smallint | - | 1 | Czy aktywny w module "Księga handlowa" 0 - nie 1 - tak |
| KOLUMNAKSIEGA | Integer | TAK | 0 | Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane. |
| AUTODRUKDOK | Smallint | TAK | 0 | Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok. 0 - nie 1 - tak |
| DOKDOZAMDOST | Smallint | TAK | 0 | Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców. 0 - nie 1 - tak |
| PODLEGAAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. podlega akceptacji 0 - nie 1 - tak |
| DOKDOZLECSERW | Smallint | TAK | 0 | Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis". 0 - nie 1 - tak |
| KOSZTYPOZYCJAMI | Smallint | TAK | 0 | W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami 0 - nie 1 - tak |
| DEFOPISKBI | Varchar (60) | - | ||
| WPISYWAC_MIESVAT | Integer | - | 0 | |
| WALUTOWY | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument ma być w dodatkowej walucie. 0 - nie 1 - tak |
| NIEWYMAGAUZUP | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. 0 - nie 1 - tak |
| DEKRETUJPOWYSTAWIENIU | Smallint | TAK | 0 | Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu 0 - nie 1 - tak |
| SPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | Sposób łączenia dokumentów z zamówień 0 - Nie łączyć 1 - Po płatniku i odbiorcy 2 - Tylko po płatniku 3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar) |
| CECHYDOKLISTANAGL | Smallint | TAK | 1 | |
| CECHYDOKLISTAPOZ | Smallint | TAK | 1 | |
| SPRZWCENIEZAKUPU | Integer | TAK | 0 | Sprzedaż w cenie zakupu 0 - nie 1 - podpowiadaj 2 - wymus |
| NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL | Smallint | TAK | 0 | Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych 0 - nie 1 - tak |
| POBIERACJEDNADOST | Smallint | TAK | 0 | Pobierać jedną dostawę Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1. 0 - nie 1 - tak |
| ID_TYPPOZYCJI | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_WYST | Integer | - | ||
| PYTAJOZDARZCRM | Integer | TAK | 0 | |
| FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID | Integer | - | ||
| AUTOUZUP | Smallint | - | 1 | |
| PYTAJPROGLOJ | Integer | TAK | 0 | Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego |
| WYMUSSORTPOZ | Smallint | TAK | 0 | Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji 0 - nie 1 - tak |
| SPOSSORTPOZ | Integer | TAK | 0 | Wymuszony sposób sortowania |
| RABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak |
| ID_DEFDOK_OPAK | Integer | - | Definicja dokumentu rozliczenia opakowania | |
| ID_DEFDOK_ZASTAP | Integer | - | ||
| KGO_ZDOSTAWY | Smallint | TAK | 0 | Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej 0 - nie 1 - tak |
| PRZEDSTHANDLWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| ZLECENIEWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| JEDNORGWYMAGANY | Smallint | TAK | 0 | |
| DRUKDOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 1 | |
| AUTO_REALIZ_MM | Smallint | TAK | 1 | Automatyczna realizacja MM+ 0 - nie 1 - tak |
| GENNRDOSTAWYPARTII | Integer | TAK | 0 | |
| SPOSUSTPARTIIPRZEZN | Integer | TAK | 0 | |
| KOPIUJUWAGIMMMINUS | Smallint | - | 0 | Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+ 0 - nie 1 - tak |
| ID_DEFDOK_KOR | Integer | - | Dokument korekty | |
| POBIERZZDANYCHKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH: 0 - nie 1 - tak 0 - nie 1 - tak |
| POBIERZDOSTPRZYAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC | Smallint | TAK | 0 | Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży 0 - nie 1 - tak |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | raport drukowany po wystawieniu pozycji | |
| PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR | Smallint | - | 0 | czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz 0 - nie 1 - tak |
| OBSMAGREZERWACJIDOSTAW | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTOREALIZZAM | Integer | TAK | 0 | |
| KBIPOWIAZANIE | Integer | TAK | 0 | |
| POWKORWYMAG | Smallint | - | 0 | |
| ID_PROCDEF_RW | Integer | - | ||
| EDYCJANRDOKZEW | Smallint | TAK | 0 | |
| UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - | ||
| VATBEZPRAWADOODLICZEN | Smallint | TAK | 0 | |
| ZMIANAVATDLAUE | Smallint | TAK | 0 | |
| id_procdef_Nagl | Integer | - | ||
| VAT7SPRZUSLUG_ART100 | Smallint | TAK | 0 | |
| PRZEPISZUWAGI | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_POZ_WER | Integer | - | ||
| PRZEPISZCECHYMMMINUS | Smallint | - | 1 | Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK 0 - nie 1 - tak |
| WERYFIKDEF | Smallint | TAK | 0 | |
| OPKWYMUSKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | |
| EXEPONAGL | Varchar (255) | - | ||
| ID_KONTRAHDEF | Integer | - | ||
| ID_RODZGRUPKART | Integer | - | ||
| PODLEGAINTRASTAT | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument podlega intrastat 0 - nie 1 - tak |
| AUTOAKCEPTPOZ | Smallint | TAK | 0 | |
| UZUPDOKBEZAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| WYBORMAGAZYNU | Smallint | TAK | 0 | |
| ROZOBSCENWWALOBC | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_CENA_POZ | Integer | - | Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ | |
| KRZYZOWANUMERACJA | Smallint | TAK | 0 | Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG. 0 - nie 1 - tak |
| ID_PROCDEF_POTW_DOK | Integer | - | ||
| SUMAOGWALZPOZ | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_DEFDOK_WZ | Integer | - | ||
| SPLICZVATFANW | Smallint | TAK | 1 | Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW - 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN; - 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN; - 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie; |
| FAWZBEZAKCEPWZ | Smallint | TAK | 0 | Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ 0 - nie 1 - tak |
| OBSPOZBEZMAG | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM | Integer | - | Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji | |
| OBSLPZDOFA | Smallint | TAK | 0 | Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA 0 - nie 1 - tak |
| TYPDOKOSZTU | Smallint | TAK | 0 | |
| FWZMOZNAZWWZ | Smallint | TAK | 0 | |
| KOSZT_SAM | Smallint | - | 0 | |
| EWIVAT7_DEFAULT | Integer | - | 0 | |
| KOLUMNARYCZALT | Integer | TAK | 0 | |
| DOKPRZESYLELEKTRON | Smallint | TAK | 1 | |
| ID_MAGAZYNNA | Integer | - | ||
| ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK | Integer | - | Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych. | |
| ID_PROCDEF_POREALIZDOK | Integer | - | Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych. | |
| RODZDATAWYSTDOKHM | Smallint | TAK | 0 | |
| WZDOFWZ | Smallint | TAK | 0 | |
| NETTODOROZRACH | Smallint | TAK | 0 | Czy netto wchodzi do rozrachunków 0 - nie 1 - tak |
| SPOSGENDOKHM | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_AFTER_DOK | Integer | - | ||
| AUTOGENDYSPMAGLOG | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_DEFDOK_AUTOZD | Integer | - | ||
| KONTROLAZADYSPDLAJL | Smallint | TAK | 0 | |
| GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTODEFDOKKSIEGA | Smallint | - | 1 | |
| ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - | ||
| GENDYSP_PLAN | Smallint | TAK | 0 | |
| DOKKRAJWALKURSVAT | Smallint | - | 0 | |
| ID_DEFDOK_WZMAG | Integer | - | ||
| DWALPLNWGSPVATPOZ | Smallint | TAK | 0 | W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT 0 - nie 1 - tak |
| BANKPRZEKVATSP | Smallint | - | 0 | |
| ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST | Integer | - | ||
| RWPWROZBICIEDOST | Smallint | TAK | 0 | |
| USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS | Integer | - | ||
| SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) | DEFDOK | KBIDOK | 1:N | |
| FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) | DEFDOK | DEFDOK | 1:1 | |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK (FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK) | DEFDOK | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N | |
| FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) | DEFDOK | DEFDOK | 1:N | |
| DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_DEFDOK_ANALITYKA | Integer | TAK | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | Wartości | |
| ID_NAGLPK | Integer | - | ||
| ID_ROZLICZENIE | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_DOKUMENT | Numeric (18,0) | - | ||
| ID_NAGL | Integer | - | ||
| ID_LISTPRZEWOZNAGL | Integer | - | ||
| ID_WSTEPNY_REJ_DOK | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL) | LISTPRZEWOZNAGL | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK (FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK) | KBIDOK | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL) | NAGL | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| KBIDOK |
| tabela zawierająca spis dokumentów w module rozrachunki: KASA, BANK, INNE |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KBIDOK | Integer | TAK | identyfikator dokumentu | |
| ID_RAPORTKBI | Integer | TAK | identyfikator raportu KBI | |
| ID_KONTRAH | Integer | - | ||
| ID_DANEKONTRAH | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | identyfikator definicji dokumentu | |
| ID_NUMERACJA | Integer | TAK | wewnętrzne pole bazy danych | |
| ID_WALUTA | Integer | TAK | ||
| STATUS | Smallint | TAK | status dokumentu KBI 1 - doby 3 - anulowany | |
| DATA | Timestamp | TAK | data dokumentu | |
| NR | Integer | TAK | numer dokumentu | |
| DODNR | Varchar (10) | - | dodatkowy numer dokumentu | |
| OPIS | Varchar (255) | - | opis dokumentu | |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument |
| OPIS_KSIEGOWY | Varchar (80) | - | opis księgowy dokumentu | |
| PRZYCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód |
| PRZYCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód PLN lub dokchód PLN, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN |
| ROZCHOD | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód |
| ROZCHODPLN | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN |
| PRZYCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL |
| ROZCHODWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL |
| KURSPLN | Numeric (18,4) | TAK | 1 | wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument w PLN |
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | - | numer dokumentu identyfikujący dany dokument KBI, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu | |
| PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | czy dokument podlega rozrachunkom 0 - nie 1 - tak |
| NRODD | Integer | TAK | numer oddziału | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | identyfikator oddziału znajdujący się po stronie oddziału | |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania, czy nie został jeszcze wydrukowany 0 - nie 1 - tak |
| KAL_KWOTA | - | kwota dokumentu: PRZYCHOD+ROZCHOD | ||
| KAL_KWOTAPLN | - | kwota dokumentuw PLN: PRZYCHODPLN+ROZCHODPLN | ||
| KAL_KWOTAWAL | - | kwota dokumentuw walucie: PRZYCHODWAL+ROZCHODWAL | ||
| KAL_OPISROZL | - | opis rozliczniea dokumentu tworzony automatycznie | ||
| WYMUSPLN | Smallint | TAK | 0 | Czy kwoty PLN są wymuszone (nie wynikają z kursu) dla dokumentów walutowych. 0 - nie 1 - tak |
| LP | Integer | TAK | ||
| KWOTASPRZEDAZYFIFO | Numeric (18,4) | TAK | 0 | |
| JESTSPRZEDAZ | Smallint | TAK | 0 | |
| RODZAJFIFO | Integer | TAK | 0 | |
| DATAWPISU | Timestamp | - | CURRENT_TIMESTAMP | |
| WALROZLIWPLN | Smallint | TAK | 0 | |
| PODLEGAAKCEPT | Smallint | - | 0 | |
| AKCEPT | Smallint | - | 0 | |
| NRDOKSPLAC | Varchar (1024) | - | ||
| KWOTYDOKSPLAC | Varchar (1024) | - | ||
| ROZCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PRZYCHODVAT | Numeric (18,4) | - | 0 | |
| PRZELACZNIK1 | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) | KBIDOK | NAGL | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK (FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK) | KBIDOK | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK (FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK) | KBIDOK | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) | DEFDOK | KBIDOK | 1:N | |
| FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) | KONTRAH | KBIDOK | 1:N | |
| KIEROWCA |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KIEROWCA | Integer | TAK | ||
| NAZWISKOIMIE | Varchar (40) | TAK | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
| SAMOCHOD | Varchar (30) | - | Nr rejestracyjny pojazdu kierowcy | |
| NRTELEFONU | Varchar (50) | - | Nr telefonu kierowcy | |
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | 1 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA) | KIEROWCA | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_KIEROWCA (FK_NAGL_KIEROWCA) | KIEROWCA | NAGL | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KIEROWCADEF (FK_KONTRAH_KIEROWCADEF) | KIEROWCA | KONTRAH | 1:N | |
| KONTRAH |
| tabela zawierająca kontrahentów |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | identyfikator kontrahenta | |
| ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP | Integer | - | ||
| ID_SPOSDOSTAWY | Integer | - | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta | |
| ID_SPOSODSET | Integer | - | identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek | |
| ID_FRMSNAGL | Integer | - | identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta | |
| ID_DEFCENY | Integer | - | identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta | |
| ID_TABRABATOBR | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów | |
| ID_TABRABATDOK | Integer | - | identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu | |
| ID_DEFDOK | Integer | - | identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM | |
| ID_WALUTA | Integer | - | identyfikator domyślnej waluty | |
| ID_AKWIZYTORDEF | Integer | - | identyfikator domyślnego akwizytora | |
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| TYPKONTRAH | Integer | TAK | 1 | typ kontrahenta 1 - działalność gospodarcza 2 - osoba fizyczna 3 - inne |
| NAZWASKR | Varchar (60) | TAK | nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| NRKONTRAH | Integer | TAK | numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH) | |
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| FAX | Varchar (50) | - | ||
| Varchar (200) | - | |||
| WWW | Varchar (200) | - | ||
| UWAGI | Blob (80,1) | - | ||
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | ||
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | |
| TERMINDNI | Integer | - | domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym | |
| ILDNIKARENCJI | Integer | - | dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta | |
| WARTDOKKREDYT | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego | |
| WARTKREDYTOG | Numeric (18,4) | - | maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu | |
| ILOSCDOKKREDYTOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu | |
| ILOSCDOKTERMOG | Integer | - | maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu | |
| PROCRABATNAGL | Numeric (18,4) | - | domyślna wartość rabatu od dokumentu | |
| BLOKADASPRZEDAZY | Smallint | - | 0 | czy blokować sprzedaż 0 - nie 1 - tak |
| STZERODLAWYB | Smallint | - | 0 | czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary. 0 - nie 1 - tak |
| BAZAKONTRAH | Integer | TAK | 0 | określenie podzbioru kontrahentów 0 - kontrahent 1 - pracownik 2 - właściciel |
| AKTYWNY | Smallint | - | 1 | czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny) |
| ODBIORCA | Smallint | TAK | 1 | czy kontrahent jest odbiorcom 0 - nie 1 - tak |
| DOSTAWCA | Smallint | TAK | 0 | czy kontrahent jest dostawca 0 - nie 1 - tak |
| ILOSCDNIPRZETERM | Integer | - | maksymalna ilość dni przeterminowania należności | |
| ZASTRZROZL | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTKREDYTOGFAKT | Numeric (18,4) | - | ||
| ID_OPERPROWADZACY | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | - | ||
| BLOKADAZAKUPU | Smallint | TAK | 0 | |
| GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - | Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI | |
| NIEHANDLOWYW | Integer | TAK | 0 | |
| HANDLOWY | - | |||
| ID_KIEROWCADEF | Integer | - | ||
| WIELEODDZIALOW | Smallint | TAK | 0 | |
| DNIOBSLUGIREKLAMACJI | Integer | - | Ilość dni na zrealizowanie reklamacji | |
| ID_OBSZARHANDLOWY | Integer | - | ||
| ID_OBSZARLOGISTYCZNY | Integer | - | Obszar logistyczny | |
| KSPOSZBIJDOKZZAM | Integer | TAK | 0 | |
| CYKLODWIEDZIN | Integer | TAK | 0 | Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent. Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM |
| WARTKREDYTPRZET | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCPOZNADOK | Integer | - | Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta | |
| DATABLOKSPRZEDAZY | Timestamp | - | ||
| ILDNIZWROTOPAK | Integer | - | "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań" | |
| DOKWYST_ID_DEFDOK | Integer | - | Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy. | |
| ORGPOZPUBL | Smallint | TAK | 0 | |
| ILKOPIIWYDR | Integer | TAK | 1 | |
| ID_SYNTETYKIROZRACHSP | Integer | - | ||
| ID_SYNTETYKIROZRACHZK | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTRO | Integer | TAK | 0 | W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta: 0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas) 1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO) 2 - wysyłanie poprzez platformę |
| ID_WIRTKONTOKONTRAH | Integer | - | ||
| TERMINDNIZAKUP | Integer | - | ||
| WIELEWZDOFA | Smallint | - | 0 | Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ 0 - nie 1 - tak |
| SPOSGENODSET | Integer | - | ||
| ILDNIODSETTERM | Integer | - | ||
| ID_KONTRAH_PRIORYTET | Integer | TAK | 0 | |
| ID_TRANSLLANG | Integer | - | ||
| LIMITWAL | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_RAPORTRB | Integer | - | ||
| WYMUSOO | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_KARTOTEKA_KOSZT | Integer | - | ||
| ID_ZRODLO_DANYCH_WRA | Integer | - | ||
| DATAPOZYSKANIADW | Timestamp | - | ||
| SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
| ID_OPISKSIEGOWY | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMODB | Integer | - | ||
| ID_DEFDOK_ZAMDOST | Integer | - | ||
| JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG | Integer | TAK | 0 | |
| JESTKONTOBANK | Smallint | TAK | 0 | |
| WARTWYDMAGBEZFA | Numeric (18,4) | - | ||
| ILOSCWYDMAGBEZFA | Integer | - | ||
| NR_PEPPOL | Varchar (20) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_KONTRAH_KIEROWCADEF (FK_KONTRAH_KIEROWCADEF) | KIEROWCA | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) | KONTRAH | KBIDOK | 1:N | |
| FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH (FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH) | KONTRAH | ODBIERAJACYDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH) | KONTRAH | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) | KONTRAH | DEFDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) | DEFDOK | KONTRAH | 1:N | |
| LISTPRZEWOZNAGL |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_LISTPRZEWOZNAGL | Integer | TAK | ||
| ID_ODBIERAJACYDOK | Integer | - | ||
| ID_KONTRAHPRZEWOZ | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_KIEROWCA | Integer | - | ||
| ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | TAK | ||
| ID_NUMERACJA | Integer | TAK | ||
| NR | Integer | TAK | Numer dokumentu | |
| NRDOK | Varchar (50) | - | ||
| SAMOCHOD | Varchar (30) | - | Numer rejestracyjny samochodu | |
| DATA | Timestamp | - | ||
| UWAGI | Varchar (255) | - | ||
| STATUS | Integer | - | 0 | |
| POTWIERDZONY | Smallint | - | 0 | |
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG (FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG) | LISTPRZEWOZNAGL | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG (FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG) | LISTPRZEWOZNAGL | WYSTCECHLISTPRZEWOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY) | MIEJSCESPRZEDAZY | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA) | KIEROWCA | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL) | LISTPRZEWOZNAGL | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK (FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK) | DEFDOK | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH) | KONTRAH | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY) | ODBIERAJACYDOK | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| LISTPRZEWOZPOZ |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_LISTPRZEWOZPOZ | Integer | TAK | ||
| ID_LISTPRZEWOZNAGL | Integer | TAK | ||
| ID_NAGL | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| POTWIERDZONY | Smallint | - | 0 | |
| LP | Integer | - | Lp. wyznacza marszrutę dla kierowcy. | |
| ID_DYSP | Integer | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG (FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG) | LISTPRZEWOZNAGL | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK (FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK) | KBIDOK | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL (FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL) | NAGL | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | |
| MIEJSCESPRZEDAZY |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | TAK | ||
| ID_PROCDEF | Integer | - | ||
| ID_DEFCENY | Integer | TAK | ||
| ID_AKWIZYTOR | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | - | ||
| ID_SLOWNIK | Numeric (18,0) | TAK | ||
| ID_DEFKBI_BANK | Integer | - | Konto bankowe | |
| NAZWA | Varchar (50) | TAK | Nazwa, opis miejsca sprzedaży | |
| SPROZLIGOT | Integer | TAK | 0 | Sposób realizacji gotówki w kasie: 0 - Kierować do utargu dziennego 1 - Generować dokument kasowy |
| SPROZLIGOTOP | Integer | TAK | 1 | Sposób realizacji gotówki z opakowań w kasie: 0 - Kierować do utargu dziennego 1 - Generować dokument kasowy |
| SPRZEDAZHURT | Smallint | TAK | 1 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak |
| SPRZEDAZDETAL | Smallint | TAK | 1 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak |
| OZNNRWYDRMS | Varchar (10) | TAK | Onaczenie miejsca sprzedaży pobierane do numeru dok. | |
| NRUNIK | Integer | TAK | Numer unikatowy | |
| NRODD | Integer | TAK | Numer oddziału | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | ||
| PODLEGAKKH | Smallint | TAK | 1 | Czy podlegają księgowaniu dok. z tego miejsca sprzedaży 0 - nie 1 - tak |
| GLOBALNRLOKALIZ | Varchar (20) | - | Globalny numer lokalizacyjny używany podczas EDI | |
| MIEJSCEWYST | Varchar (255) | - | Aktualne - przepisywane z tabeli MIEJSCESPRZMIEJSCE | |
| PIECZEC | Blob (80,1) | - | Aktualna - przepisywana z tabeli MIEJSCESPRZMIEJSCE | |
| OBSLZAMYKDNI | Smallint | - | 0 | Obsługa zamykania dni 0 - nie 1 - tak |
| OTWTYLKOPOZAM | Smallint | - | 0 | Otwarcie dnia tylko po zamknięciu poprzedniego 0 - nie 1 - tak |
| FUNBLOK | Integer | - | Funkcje blokowane | |
| WSZYSTKIEDEFDOK | Smallint | TAK | 1 | |
| AKTYWNE | Smallint | TAK | 1 | |
| ZWIAZANEZKF | Smallint | - | ||
| ID_MAGAZYN_GRATISU | Integer | - | ||
| ID_MSCWYSTDOK | Integer | TAK | ||
| UWAGIDOK | Blob (80,1) | - | ||
| NR_PEPPOL | Varchar (20) | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY) | MIEJSCESPRZEDAZY | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES (FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES) | MIEJSCESPRZEDAZY | NAGL | 1:N | |
| NAGL |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | Opis |
| ID_NAGL | Integer | TAK | ||
| ID_SPOSPLATNOSCI | Integer | - | ||
| ID_MIESOBR | Integer | TAK | ||
| ID_DEFDOK | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | - | Wskazuje na nabywcę | |
| ID_DANEKONTRAH | Integer | - | ||
| ID_NABYWCY | Integer | - | Wskazuje na odbiorcę | |
| ID_DANENABYWCY | Integer | - | ||
| ID_AKWIZYTOR | Integer | - | ||
| ID_MAGAZYN | Integer | - | ||
| ID_UZYTKOWNIK | Integer | TAK | ||
| ID_ZLEC | Integer | - | ||
| ID_JEDNORG | Integer | - | ||
| ID_BANKKONTRAH | Integer | - | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta | |
| ID_NUMERACJA | Integer | - | ||
| ID_MIEJSCEZAKUPU | Integer | - | ||
| ID_MIEJSCESPRZEDAZY | Integer | - | ||
| ID_MIESVAT | Integer | - | ||
| ID_GRUPADOK | Integer | TAK | ||
| ID_GRUPADOKPROG | Integer | TAK | ||
| ID_DEFCENY | Integer | - | ||
| ID_KBIDOK | Integer | - | ||
| ID_MAGAZYNNA | Integer | - | ||
| ID_WALUTA | Integer | TAK | ||
| ID_TABELAKURSOWA | Integer | - | ||
| ID_INWSP | Integer | - | ||
| ID_ZLECPROD | Integer | - | ||
| ID_EWIVATUZYT | Integer | - | ||
| ID_DEFKBI | Integer | - | Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1 | |
| ID_KONTRAHNAB | Integer | - | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta | |
| ID_DANEKONTRAHNAB | Integer | - | Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta | |
| STATUS | Smallint | - | 0 | Określa status,stan dokumentu 0 - Prawidłowy 1 - Anulowany 2 - (zarezerwowany) 3 - Zamówienie zrealizowane |
| BAZANAGL | Smallint | - | 0 | 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO) 1 - Dok. w przygotowaniu 2 - (Zarezerwowane dla wzorcow) 3 - (Zarezerwowane) 4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania) 5 - (Dok. BO magazynu) 6 - (Dok BO rozrachunków) 7 - (Zarezerwowane) 8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK) 9 - Rozrachunki powstałe z PK 10 - Rozrachunki powstałe z Innych 11 - PRO FORMA 12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej |
| DATADOK | Timestamp | - | Jest to data wprowadzenia,wystawienia | |
| NRDOK | Integer | - | 0 | Licznik numeru dok. |
| DODNRDOK | Varchar (10) | - | Dodatkowe oznaczenie do numeru. | |
| NRDOKWEW | Varchar (50) | TAK | Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system | |
| NRDOKZEW | Varchar (50) | TAK | Numer dokumentu | |
| DATADOKZEW | Timestamp | - | Data dokumentu | |
| ZATOWAR | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi |
| ZAOPAKOWANIA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania |
| ZAOPLATYSKARBOWE | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi |
| SUMAOG | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji) |
| SUMAOGWAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Wartość dok. w walucie |
| KLU_IDNUMERACJAWEW | Integer | TAK | (pole systemowe) | |
| KLU_IDNUMERACJA | Integer | TAK | (pole systemowe) | |
| KLU_NRKONTRAH | Integer | TAK | (pole systemowe) | |
| KLU_NRDATA | Integer | TAK | (pole systemowe) | |
| NPROCBONIFCAL | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Procent bonifikaty udzielony od całego dok. |
| NAZWISKOIMIEODBIER | Varchar (40) | - | Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC | |
| NRREJSAMOCHODU | Varchar (40) | - | Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC | |
| DODRUKU | Smallint | TAK | 1 | Czy dok.był niedrukowany. 0 - nie 1 - tak |
| STANFISK | Integer | - | 0 | Stan fiskalizacji dok. 0 - dok. nie podlega fiskalizacji 1 - był drukowany 2 - nie był drukowany |
| DDSPVATPOZ | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok. 1- od netto 2- brutto wzorem |
| DDSPVATNAGL | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania VAT na dok. 1 - Od wartości z podsumowania 2 - Jako suma z pozycji |
| DDSPLICZBONIF | Smallint | - | 1 | - Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok. 1 - Od ceny 2 - Od wartości |
| DDZABRONRODZKART | Integer | - | Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok. 1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne | |
| UWAGIDRUK | Blob (80,1) | - | Uwagi które podlegają wydrukowaniu | |
| JESTUWAGADRUK | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi do drukowania. 0 - nie 1 - tak |
| UWAGI | Blob (80,1) | - | Uwagi do dok. niedrukowane | |
| JESTUWAGA | Smallint | - | 0 | Czy jest uwaga do dok. niedrukowana 0 - nie 1 - tak |
| OSTRZEZENIA | Blob (80,1) | - | Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok. | |
| JESTOSTRZEZENIE | Smallint | - | 0 | Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń. 0 - nie 1 - tak |
| TERMINDNI | Integer | - | Ile dni na termin płatności | |
| KASUJUMOWEZKONTRAH | Smallint | - | 0 | (zarezerwowane) 0 - nie 1 - tak |
| POKURSIE | Smallint | - | 3 | - Rodzaj kursu 0 - sprzedaż 1 - zakup 2 - sredni |
| DTSPRZED | Timestamp | - | Data sprzedaży | |
| DTSPRZEDDO | Timestamp | - | Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED | |
| RODZDTSPRZED | Integer | - | Jaki rodzaj daty sprzedaży 1 - Na określną datę 2 - Rok i miesiąc 3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży | |
| NAPODSTAWIE | Varchar (60) | - | Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie) | |
| DTNAPODSTAWIE | Timestamp | - | Data na podstawie jakiego dok. | |
| MAXZAOKRCENY | Integer | - | Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok. | |
| PODLEGAROZRACH | Smallint | - | 1 | Czy dok.podlega rozrachunkowi 0 - nie 1 - tak |
| ZAPLACONOGOT | Smallint | - | 0 | (nie wykorzystane) 0 - nie 1 - tak |
| SKADUSTALONOCENE | Integer | - | Skąd ustalono cene sprzedaży: 1 - z miejsca sprzedaży 2 - z definicji dok. 3 - z kontrahenta 4 - wpisano ręcznie | |
| KURS | Numeric (18,4) | TAK | 1 | Kurs dla dok. walutowych |
| DATAWPISU | Timestamp | TAK | CURRENT_TIMESTAMP | Data wpisu dokumentu |
| DATAWPLYWU | Timestamp | - | Data wpływu | |
| ZALICZKA | Numeric (18,4) | TAK | 0 | Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok. |
| TYPSORTLP | Integer | - | 0 | Typ sortowania LP pozycji |
| WYMUSWALUTE | Smallint | - | 0 | Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK 0 - nie 1 - tak |
| NRODD | Integer | TAK | Numer oddziału | |
| ID_WODDZIALE | Integer | TAK | Identyfikator oddziału | |
| WYSLANOKSIEGA | Smallint | TAK | 0 | Czy dok. wysłano do ALA 2000 0 - nie 1 - tak |
| PRZELACZNIK1 | Integer | TAK | 0 | Informacje zapisane bitowo: 1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego 2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego 4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego 8 - Czy dok. zaaokceptowany 16 - Czy dok. podlega akceptacji |
| KAL_ZURZZEW | - | (pole systemowe) | ||
| WYSLANODYSK | - | Czy dok. wysłano do pliku tekstowego | ||
| ODCZYTANODYSK | - | Czy dok. odczytano z pliku tekstowego | ||
| TERMPLATN | - | Termin płatności | ||
| AKCEPT | - | Czy dok. zaaokceptowany | ||
| PODLEGAAKCEPT | - | Czy dok. podlega akceptacji | ||
| PODSUMOWZWAL | - | Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie | ||
| SPRZEDAZUJEMNA | - | Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu. | ||
| NIEWYMAGAUZUP | - | Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia. | ||
| PRODUKCJA | - | Czy dokument wystawiony w produkcji | ||
| MMZBUFORA | - | Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów) | ||
| EDIWYSLANO | - | Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange) | ||
| EDIPRZYJETO | - | Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange) | ||
| NIEZAMKNIETODOK | - | Czy dokument poprawnie zakończono. | ||
| CALKOWITY_ZWROT_ILOSC | - | Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość) | ||
| ID_KIEROWCA | Integer | - | ||
| DDRABATSKL | Smallint | TAK | 0 | 1 - Rabat składany 0 - nie 1 - tak |
| MMWYMAGAUZUP | - | Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+ | ||
| DATAPOTWDOK | Timestamp | - | ||
| FAZALROZL | - | |||
| LINK | Varchar (255) | - | Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW | |
| INTRASTAT_ZWCENYZAK | Smallint | - | ||
| PRZELACZNIK2 | Integer | TAK | 0 | |
| KLU_STATUS | Integer | TAK | ||
| PRZESLANOELEKTRON | - | Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true. W przeciwnym razie False. | ||
| ID_KARTRABAT | Integer | - | ||
| DTOSTMOD | Timestamp | - | ||
| TYPKOSZTU | Smallint | TAK | 0 | |
| PRZELACZNIK3 | Integer | TAK | 0 | |
| JESTZALNAGL | Smallint | - | 0 | |
| JESTZALPOZ | Smallint | - | 0 | |
| ID_STANOW | Integer | - | ||
| PODLPREWSPODLICZZAK | - | |||
| GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT | Smallint | TAK | 0 | |
| AUTOGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
| ID_DEFDOK_GENDYSP | Integer | - | ||
| SPOSSPLITPAYMENT | Smallint | - | 0 | |
| PRZELACZNIK4 | Integer | TAK | 0 | |
| RWPWROZBICIEDOST | - | |||
| USTAWSTANGENDYSP | Smallint | TAK | 0 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES (FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES) | MIEJSCESPRZEDAZY | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_KIEROWCA (FK_NAGL_KIEROWCA) | KIEROWCA | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) | KBIDOK | NAGL | 1:N | |
| FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL (FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL) | NAGL | LISTPRZEWOZPOZ | 1:N | |
| FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL) | NAGL | DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) | DEFDOK | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) | KONTRAH | NAGL | 1:N | |
| FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) | DEFDOK | NAGL | 1:N | |
| ODBIERAJACYDOK |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_ODBIERAJACYDOK | Integer | TAK | ||
| ID_KONTRAH | Integer | TAK | ||
| NAZWISKO | Varchar (40) | TAK | ||
| NRREJ | Varchar (15) | - | ||
| TELEFON | Varchar (50) | - | ||
| AKTYWNY | Smallint | TAK | 1 | |
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH (FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH) | KONTRAH | ODBIERAJACYDOK | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY) | ODBIERAJACYDOK | LISTPRZEWOZNAGL | 1:N | |
| WYSTCECHLISTPRZEWOZ |
Kolumny |
| Nazwa kolumny | Typ danych | Wymag | Domyśl | |
| ID_CECHADOKK | Integer | TAK | ||
| ID_LISTPRZEWOZNAGL | Integer | TAK | ||
| WARTOSC | Varchar (35) | - | ||
| PARAMETR | Varchar (35) | - | ||
| DATAMODYFIKACJI | Timestamp | - | ||
Relacje |
| Nazwy constraint-ów (relacji) | Tabela nadrzędna | Tabela podrzędna | Card. | Integralność |
| FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG (FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG) | LISTPRZEWOZNAGL | WYSTCECHLISTPRZEWOZ | 1:N | CASCADE DELETE |
| FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK (FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK) | CECHADOKK | WYSTCECHLISTPRZEWOZ | 1:N | |