CECHADOKK


tabela zawiera spis definicji cech dla kartotek

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_CECHADOKK Integer TAK
ID_JM Integer -
ID_SWARTCECHDOKK Integer -
DOTYCZY Integer TAK 0 Cecha dotyczy:
0 - kartoteki,
1 - pozycji dokumentu,
2 - dokumentu.
LP Integer TAK 0 Kolejność wyświetlania cech
TYP Smallint TAK 1 Typ cechy:
0 - tekst,
1 - liczba,
2 - data,
3 - logiczny
POPRZEC Integer TAK 2 Do ilu miejsc po przecinku wyliczać cechę lliczbową
WARTDOMYSLNA Varchar (35) - Wartość domyślna (do podpowiedzi)
NAZWA Varchar (25) TAK Nazwa,opis cechy
SPOSLICZ Integer TAK 1 Sposób liczenia cechy:
1 - wpisywana
2 - wyliczana wzorem
3 - jako podsumowanie innej wartości z cechy lub pozycji
SKADSKL1 Integer - Składnik 1 do obliczania wzorem
NRPOLASKL1 Integer - Identyfikator skladnika 1
OPERARYTM1 Integer - Jak operacja arytmetyczna ma być wykonywana:
1 - mnożenie
2 - dzielenie
3 - dodawanie
4 - odejmowanie
5 - procent
SKADSKL2 Integer - Składnik 2 do obliczania wzorem
NRPOLASKL2 Integer - Identyfikator skladnika 2
PREDEF Smallint - 0 Czy cecha standardowa (systemowa,predefiniowana)
0 - nie
1 - tak
AKTYWNY Smallint - 1
WARTCECHZESPISWART Smallint - 0
CECHAWYMAGANA Smallint TAK 0
WIELEWARTOSCI Smallint TAK 0 Czy w wartość cechy może przyjąć w polu wiele wartości (po średniku)
0 - nie
1 - tak
SUMLISTPRZEWOZ Smallint TAK 0 Sumować w listach przewozowych
0 - nie
1 - tak
BLOKED Smallint - 0 Czy blokować wyświetlanie w oknie edycji kartoteki (1 - TAK, 0 - NIE)
0 - nie
1 - tak
GRUPY_KART Smallint TAK 0
DOSTEPNOSC Integer -
WARTOSCWYMAGANA Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK (FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK) CECHADOKK WYSTCECHLISTPRZEWOZ 1:N


DEFDOK


Spis wszystkich dokumentów systemowych i zdefiniowanych przez użytkownika

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_DEFDOK Integer TAK
ID_PROCDEF_POZ Integer -
ID_SPOSODSET Integer -
ID_SPOSPLATNOSCI Integer -
ID_FRMSNAGL Integer -
ID_DEFDEKRDOK Integer -
ID_GRUPAKS Integer -
ID_EWIVATUZYT Integer -
ID_RODZAJDOK Integer TAK
ID_DEFCENY Integer -
ID_GRUPADOK Integer TAK
ID_SPISDOK Integer TAK
ID_KODRODZTRANSAKCJI Integer -
ID_KODRODZTRANSPORTU Integer -
ID_WARDOSTINCOTERMS2000 Integer -
ID_DEFDOK_JAKI_MMPL Integer - Wskzuje na drugi dokument np przy MM- wskazuje jaki MM+ wystawić
ID_SYNTETYKIROZRACH Integer -
OPISDEFDOK Varchar (50) TAK Opis definicji dok.
SKROTDEFDOK Varchar (10) - Skrót definicji dok.
SPVATPOZ Smallint - 1
SPVATNAGL Smallint - 1
SPLICZBONIF Smallint - 1
SPCENYPRZYZMVAT Smallint - 1 (nie wykorzystywane)
OZNNRWYDRDOK Varchar (10) - Wyróżnik numeracji (1)
OZNNRWYDRDOK2 Varchar (10) - Wyróżnik numeracji (2)
ZABRONRODZKART Integer - 0 Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok.
1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne, 64 - Pozycje KGO
DOKNAWYBOR Integer TAK 1 Oznacza w jakiej kolejności ma się ukazać w spisie dok. przy wystawianiu dok.
(0 - oznacza że ma się nie pokazywać)
PROZR_KOREKTA Smallint - 1 (nie wykorzystywane)
0 - nie
1 - tak
PODLEGAROZRACH Integer - 1 Wykorzystywane w module "Ksiega handlowa"
0 - Nie wchodzi do rozrachunków
1 - Wchodzi do rozrachunków
2 - Wchodzi do rozrachunków z kont
CENAUZGZAM Smallint TAK 0 W zamówieniach czy ustawiać wpisywane ceny jako uzgodnione.
0 - nie
1 - tak
KBIKONTRAHTYP Integer TAK 0 Wykorzystywane przy dok. KP,KW inne, i oznacza czego dotyczy dok.
1 - Kontrahenta
2 - Pracownika
3 - Właściciela
AKTYWNY Smallint TAK 1 Tylko aktywne dok. pojawiają sie przy wyborze dok.

AUTOMATKH Smallint - 0 Czy numer PK jest jednoznaczny z numerem w Księdze Handlowej
0 - nie
1 - tak
AKTYWNYKH Smallint - 1 Czy aktywny w module "Księga handlowa"
0 - nie
1 - tak
KOLUMNAKSIEGA Integer TAK 0 Przy księgowaniu do ALA 2000 do jakiej kolumny wysyłać dane.
AUTODRUKDOK Smallint TAK 0 Czy automatycznie po wystawieniu dok. drukować dok.
0 - nie
1 - tak
DOKDOZAMDOST Smallint TAK 0 Czy uwzględniać przy obl. ilości rozchodowaneh w zamówieniach do dostawców.
0 - nie
1 - tak
PODLEGAAKCEPT Smallint TAK 0 Czy dok. podlega akceptacji
0 - nie
1 - tak
DOKDOZLECSERW Smallint TAK 0 Czy przed WZ pytać o słownik zleceń serwisowych. Używany dla dokumentów WZ przy aktywnym module "Serwis".
0 - nie
1 - tak
KOSZTYPOZYCJAMI Smallint TAK 0 W module KH domyślnie będzie traktował dokument jako wpisywany pozycjami
0 - nie
1 - tak
DEFOPISKBI Varchar (60) -
WPISYWAC_MIESVAT Integer - 0
WALUTOWY Smallint TAK 0 Czy dokument ma być w dodatkowej walucie.
0 - nie
1 - tak
NIEWYMAGAUZUP Smallint TAK 0 Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
0 - nie
1 - tak
DEKRETUJPOWYSTAWIENIU Smallint TAK 0 Czy dekretować dokument zaraz po wystawieniu
0 - nie
1 - tak
SPOSZBIJDOKZZAM Integer TAK 0 Sposób łączenia dokumentów z zamówień
0 - Nie łączyć
1 - Po płatniku i odbiorcy
2 - Tylko po płatniku
3 - Po płatniku, odbiorcy i dostawie (kontrahent do którego ma być dostarczony towar)
CECHYDOKLISTANAGL Smallint TAK 1
CECHYDOKLISTAPOZ Smallint TAK 1
SPRZWCENIEZAKUPU Integer TAK 0 Sprzedaż w cenie zakupu
0 - nie
1 - podpowiadaj
2 - wymus
NIEDOPUSCDOKORKOSZTWL Smallint TAK 0 Nie dopuszczać do korekty kosztów własnych
0 - nie
1 - tak
POBIERACJEDNADOST Smallint TAK 0 Pobierać jedną dostawę
Parametr zależny od 'Sprzedaż w cenie zakupu', jak ten parametr jest różny od NIE, to edycja parametru 'Pobierać jedną dostawę' zabroniona i wtedy ma on wartość 1.
0 - nie
1 - tak
ID_TYPPOZYCJI Integer -
ID_DEFDOK_WYST Integer -
PYTAJOZDARZCRM Integer TAK 0
FRM_PRZEDZDOK_ITEM_ID Integer -
AUTOUZUP Smallint - 1
PYTAJPROGLOJ Integer TAK 0 Czy automatycznie pytać o karte dla programu lojalnościowego
WYMUSSORTPOZ Smallint TAK 0 Czy wymusić inny sposób sortowania pozycji niż z konfiguracji
0 - nie
1 - tak
SPOSSORTPOZ Integer TAK 0 Wymuszony sposób sortowania
RABATSKL Smallint TAK 0 1 - Rabat składany
0 - nie
1 - tak
ID_DEFDOK_OPAK Integer - Definicja dokumentu rozliczenia opakowania
ID_DEFDOK_ZASTAP Integer -
KGO_ZDOSTAWY Smallint TAK 0 Jeśli jest pobierana jedna dostawa to czy ma pobierać KGO cenę z dostawy zakupowej
0 - nie
1 - tak
PRZEDSTHANDLWYMAGANY Smallint TAK 0
ZLECENIEWYMAGANY Smallint TAK 0
JEDNORGWYMAGANY Smallint TAK 0
DRUKDOKNIEAKCEPT Smallint TAK 1
AUTO_REALIZ_MM Smallint TAK 1 Automatyczna realizacja MM+
0 - nie
1 - tak
GENNRDOSTAWYPARTII Integer TAK 0
SPOSUSTPARTIIPRZEZN Integer TAK 0
KOPIUJUWAGIMMMINUS Smallint - 0 Kopiowanie uwag do dokumentu z MM- do MM+
0 - nie
1 - tak
ID_DEFDOK_KOR Integer - Dokument korekty
POBIERZZDANYCHKONTRAH Smallint TAK 0 Określa czy przy generowaniu dokuentu sprzedaży na podstawie zamówienia od odbiorcy ID_DEFDOK ma zostać pobrany z DOKWYST_ID_DEFDOK z tabeli KONTRAH:

0 - nie
1 - tak
0 - nie
1 - tak
POBIERZDOSTPRZYAKCEPT Smallint TAK 0
BLOKADAZWIEKSZENIAILOSC Smallint TAK 0 Czy blokować zwiększenie ilości na dokumentach korekt sprzedaży
0 - nie
1 - tak
ID_RAPORTRB Integer - raport drukowany po wystawieniu pozycji
PYTAJPRZEDKAZDYMWYDR Smallint - 0 czy zawszepokazywac okno przed drukowanie raportu po wyst poz. jeśli nie, to okno powinno sie pojawic tylko raz
0 - nie
1 - tak
OBSMAGREZERWACJIDOSTAW Smallint TAK 0
AUTOREALIZZAM Integer TAK 0
KBIPOWIAZANIE Integer TAK 0
POWKORWYMAG Smallint - 0
ID_PROCDEF_RW Integer -
EDYCJANRDOKZEW Smallint TAK 0
UWAGIDRUK Blob (80,1) -
VATBEZPRAWADOODLICZEN Smallint TAK 0
ZMIANAVATDLAUE Smallint TAK 0
id_procdef_Nagl Integer -
VAT7SPRZUSLUG_ART100 Smallint TAK 0
PRZEPISZUWAGI Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_POZ_WER Integer -
PRZEPISZCECHYMMMINUS Smallint - 1 Przepisywanie wartości cech dokumentu i pozycji dokumentu z MM- na MM+ domyślnie TAK
0 - nie
1 - tak
WERYFIKDEF Smallint TAK 0
OPKWYMUSKONTRAH Smallint TAK 0
EXEPONAGL Varchar (255) -
ID_KONTRAHDEF Integer -
ID_RODZGRUPKART Integer -
PODLEGAINTRASTAT Smallint TAK 0 Czy dokument podlega intrastat
0 - nie
1 - tak
AUTOAKCEPTPOZ Smallint TAK 0
UZUPDOKBEZAKCEPT Smallint TAK 0
WYBORMAGAZYNU Smallint TAK 0
ROZOBSCENWWALOBC Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_CENA_POZ Integer - Procedura do ustawienia cen na pozycji dostępna dla dokumentów sprzedażowych i WZ
KRZYZOWANUMERACJA Smallint TAK 0 Krzyżowa numeracja numerów zewnetrznych pary dokumentów MM- i MM+, RWZK i PWZK, RWZKG i PWZKG.
0 - nie
1 - tak
ID_PROCDEF_POTW_DOK Integer -
SUMAOGWALZPOZ Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_WZ Integer -
SPLICZVATFANW Smallint TAK 1 Sposób wyliczenia VAT na fakturach NW
- 1. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w PLN dla stawek, wymuszenie w PLN;
- 2. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w PLN;
- 3. Sumowanie NETTO, VAT, BRUTTO pozycji w walucie dla stawek oraz przliczenie wg kursu na PLN, wymuszanie w walucie;
FAWZBEZAKCEPWZ Smallint TAK 0 Czy umożliwiać wt\ystawienie Fa do WZ dla niezaakceptowanych WZ
0 - nie
1 - tak
OBSPOZBEZMAG Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_UMOW_I_PROM Integer - Alternatywna procedura do wyliczania z umów i promocji
OBSLPZDOFA Smallint TAK 0 Czy dokument służy do obsługi procesur PZ do FA
0 - nie
1 - tak
TYPDOKOSZTU Smallint TAK 0
FWZMOZNAZWWZ Smallint TAK 0
KOSZT_SAM Smallint - 0
EWIVAT7_DEFAULT Integer - 0
KOLUMNARYCZALT Integer TAK 0
DOKPRZESYLELEKTRON Smallint TAK 1
ID_MAGAZYNNA Integer -
ID_PROCDEF_PRZEDREALIZDOK Integer - Procedura uruchamiana przed realizacją dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
ID_PROCDEF_POREALIZDOK Integer - Procedura uruchamiana po realizacji dokumentu. Dedykowane dla dokumentów dyspozycji magazynowych.
RODZDATAWYSTDOKHM Smallint TAK 0
WZDOFWZ Smallint TAK 0
NETTODOROZRACH Smallint TAK 0 Czy netto wchodzi do rozrachunków
0 - nie
1 - tak
SPOSGENDOKHM Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_AFTER_DOK Integer -
AUTOGENDYSPMAGLOG Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_AUTOZD Integer -
KONTROLAZADYSPDLAJL Smallint TAK 0
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT Smallint TAK 0
AUTOGENDYSP Smallint TAK 0
AUTODEFDOKKSIEGA Smallint - 1
ID_DEFDOK_GENDYSP Integer -
GENDYSP_PLAN Smallint TAK 0
DOKKRAJWALKURSVAT Smallint - 0
ID_DEFDOK_WZMAG Integer -
DWALPLNWGSPVATPOZ Smallint TAK 0 W dokumencie walutowym wylicz kwoty PLN netto lub brutto 'wg kursu (tak jak ustawiono "Sposób obliczania VAT, a VAT i odpowiednio brutto/netto wg stawek VAT
0 - nie
1 - tak
BANKPRZEKVATSP Smallint - 0
ID_DEFDOK_PWROZBICIEDOST Integer -
RWPWROZBICIEDOST Smallint TAK 0
USTAWSTANGENDYSP Smallint TAK 0
ID_PROCDEF_PRZED_ZM_STATUS Integer -
SPRAWDZAJLIMITYKONTRAH Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) DEFDOK KBIDOK 1:N
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) DEFDOK NAGL 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL (FK_DEFDOK_DEFDOK_JAKI_MMPL) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKWYST (FK_DEFDOK_DEFDOKWYST) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK (FK_DEFDOK_DOKROZLICZOPAK) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK (FK_DEFDOK_ZASTAP_DEFDOK) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKKOR (FK_DEFDOK_DEFDOKKOR) DEFDOK DEFDOK 1:1
FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK (FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK) DEFDOK LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) DEFDOK KONTRAH 1:N
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) KONTRAH DEFDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ (FK_DEFDOK_DEFDOK_WZ) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD (FK_DEFDOK_DEFDOKAUTOZD) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_DEFDOK_GENDYSP (FK_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK NAGL 1:N
FK_DEFDOK_WZMAG (FK_DEFDOK_WZMAG) DEFDOK DEFDOK 1:N
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) DEFDOK KONTRAH 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) DEFDOK KONTRAH 1:N
FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST (FK_DEFDOK_PWROZBICIEDOST) DEFDOK DEFDOK 1:N


DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK Integer TAK
ID_DEFDOK_ANALITYKA Integer TAK
ID_SLOWNIK Numeric (18,0) TAK Wartości
ID_NAGLPK Integer -
ID_ROZLICZENIE Integer -
ID_KBIDOK Integer -
ID_DOKUMENT Numeric (18,0) -
ID_NAGL Integer -
ID_LISTPRZEWOZNAGL Integer -
ID_WSTEPNY_REJ_DOK Integer -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL) LISTPRZEWOZNAGL DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE
FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK (FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK) KBIDOK DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE
FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL) NAGL DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE


KBIDOK


tabela zawierająca spis dokumentów w module rozrachunki: KASA, BANK, INNE

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_KBIDOK Integer TAK identyfikator dokumentu
ID_RAPORTKBI Integer TAK identyfikator raportu KBI
ID_KONTRAH Integer -
ID_DANEKONTRAH Integer -
ID_UZYTKOWNIK Integer TAK
ID_DEFDOK Integer TAK identyfikator definicji dokumentu
ID_NUMERACJA Integer TAK wewnętrzne pole bazy danych
ID_WALUTA Integer TAK
STATUS Smallint TAK status dokumentu KBI
1 - doby
3 - anulowany
DATA Timestamp TAK data dokumentu
NR Integer TAK numer dokumentu
DODNR Varchar (10) - dodatkowy numer dokumentu
OPIS Varchar (255) - opis dokumentu
KURS Numeric (18,4) TAK 1 wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument
OPIS_KSIEGOWY Varchar (80) - opis księgowy dokumentu
PRZYCHOD Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód
PRZYCHODPLN Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód PLN lub dokchód PLN, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN
ROZCHOD Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie zgodnej z waluą definicji KBI, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód
ROZCHODPLN Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie PLN, w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód lub dokchód, uzyskana przez pomnożenie kwoty (przychodu lub rozchodu) przez wartość kursu PLN
PRZYCHODWAL Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL
ROZCHODWAL Numeric (18,4) TAK 0 kwota dokumentu KBI, w walucie w której dokonano wpłatę (wypłatę), w zależności od definicji dokumentu wpisana w przychód WAL lub dokchód WAL
KURSPLN Numeric (18,4) TAK 1 wartość kursu dla jakiego liczona jest wartość dokumentu dokument w PLN
UWAGI Blob (80,1) -
JESTUWAGA Smallint - 0
NRDOKZEW Varchar (50) - numer dokumentu identyfikujący dany dokument KBI, numer jest tworzony za pomocą wzoru zapisanego w definicji takiego dokuentu
PODLEGAROZRACH Smallint - 1 czy dokument podlega rozrachunkom
0 - nie
1 - tak
NRODD Integer TAK numer oddziału
ID_WODDZIALE Integer TAK identyfikator oddziału znajdujący się po stronie oddziału
DODRUKU Smallint TAK 1 czy dokument jest przeznaczony do wydrukowania, czy nie został jeszcze wydrukowany
0 - nie
1 - tak
KAL_KWOTA - kwota dokumentu: PRZYCHOD+ROZCHOD
KAL_KWOTAPLN - kwota dokumentuw PLN: PRZYCHODPLN+ROZCHODPLN
KAL_KWOTAWAL - kwota dokumentuw walucie: PRZYCHODWAL+ROZCHODWAL
KAL_OPISROZL - opis rozliczniea dokumentu tworzony automatycznie
WYMUSPLN Smallint TAK 0 Czy kwoty PLN są wymuszone (nie wynikają z kursu) dla dokumentów walutowych.
0 - nie
1 - tak
LP Integer TAK
KWOTASPRZEDAZYFIFO Numeric (18,4) TAK 0
JESTSPRZEDAZ Smallint TAK 0
RODZAJFIFO Integer TAK 0
DATAWPISU Timestamp - CURRENT_TIMESTAMP
WALROZLIWPLN Smallint TAK 0
PODLEGAAKCEPT Smallint - 0
AKCEPT Smallint - 0
NRDOKSPLAC Varchar (1024) -
KWOTYDOKSPLAC Varchar (1024) -
ROZCHODVAT Numeric (18,4) - 0
PRZYCHODVAT Numeric (18,4) - 0
PRZELACZNIK1 Integer -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) KBIDOK NAGL 1:N
FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK (FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK) KBIDOK LISTPRZEWOZPOZ 1:N
FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK (FK_DOKUMENT_SPRZ_KBIDOK) KBIDOK DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE
FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK (FK_KBIDOK_KBIDOKDEF_DEFDOK) DEFDOK KBIDOK 1:N
FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) KONTRAH KBIDOK 1:N


KIEROWCA

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_KIEROWCA Integer TAK
NAZWISKOIMIE Varchar (40) TAK
AKTYWNY Smallint TAK 1
SAMOCHOD Varchar (30) - Nr rejestracyjny pojazdu kierowcy
NRTELEFONU Varchar (50) - Nr telefonu kierowcy
ID_MSCWYSTDOK Integer TAK 1

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA) KIEROWCA LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_NAGL_KIEROWCA (FK_NAGL_KIEROWCA) KIEROWCA NAGL 1:N
FK_KONTRAH_KIEROWCADEF (FK_KONTRAH_KIEROWCADEF) KIEROWCA KONTRAH 1:N


KONTRAH


tabela zawierająca kontrahentów

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_KONTRAH Integer TAK identyfikator kontrahenta
ID_SPOSPLATNOSCIZAKUP Integer -
ID_SPOSDOSTAWY Integer -
ID_SPOSPLATNOSCI Integer - identyfikator domyślnego sposobu płatności dla kontrahenta
ID_SPOSODSET Integer - identyfikator domyślnego sposobu naliczania odsetek
ID_FRMSNAGL Integer - identyfikator domyślnego rodzaju wydruku faktury dla kontrahenta
ID_DEFCENY Integer - identyfikator domyślnej definicji cen dla kontrahenta
ID_TABRABATOBR Integer - identyfikator domyślnej tabeli rabatowej od obrotów
ID_TABRABATDOK Integer - identyfikator domyślnej tabeli rabatów dla dokumentu
ID_DEFDOK Integer - identyfikator domyślenej definicji dokumentu w module GM
ID_WALUTA Integer - identyfikator domyślnej waluty
ID_AKWIZYTORDEF Integer - identyfikator domyślnego akwizytora
ID_SLOWNIK Numeric (18,0) TAK
TYPKONTRAH Integer TAK 1 typ kontrahenta
1 - działalność gospodarcza
2 - osoba fizyczna
3 - inne
NAZWASKR Varchar (60) TAK nazwa skrócona kontrahenta, unukatowa w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
NRKONTRAH Integer TAK numer kontrahenta. Unikatowy w obrębie jednej bazy kontrahentów (BAZAKONTRAH)
TELEFON Varchar (50) -
FAX Varchar (50) -
EMAIL Varchar (200) -
WWW Varchar (200) -
UWAGI Blob (80,1) -
JESTUWAGA Smallint - 0
OSTRZEZENIA Blob (80,1) -
JESTOSTRZEZENIE Smallint - 0
TERMINDNI Integer - domyślna ilość dni odroczenia płatności na dokumencie kredytowym
ILDNIKARENCJI Integer - dodatkowa ilość dni która jest dodawana do terminnu zapłaty za dokument w czasie którwej nie są wyciągane konsekwencje wobec kontrahenta
WARTDOKKREDYT Numeric (18,4) - maksymalna wartość pojedyńczego dokumentu kredytowego
WARTKREDYTOG Numeric (18,4) - maksymalna wartość dokumentów kredytowych w jednym tygodniu
ILOSCDOKKREDYTOG Integer - maksymalna ilość dokumentów kredytowych w tygodniu
ILOSCDOKTERMOG Integer - maksymalna ilość dokumentów kredytowych w obębie całego systemu
PROCRABATNAGL Numeric (18,4) - domyślna wartość rabatu od dokumentu
BLOKADASPRZEDAZY Smallint - 0 czy blokować sprzedaż
0 - nie
1 - tak
STZERODLAWYB Smallint - 0 czy przysługuje kontrahentowi stawka VAT równa 0 na wybrane towary.
0 - nie
1 - tak
BAZAKONTRAH Integer TAK 0 określenie podzbioru kontrahentów
0 - kontrahent
1 - pracownik
2 - właściciel
AKTYWNY Smallint - 1 czy kontrahenta jest aktywny (nie archiwalny)
ODBIORCA Smallint TAK 1 czy kontrahent jest odbiorcom
0 - nie
1 - tak
DOSTAWCA Smallint TAK 0 czy kontrahent jest dostawca
0 - nie
1 - tak
ILOSCDNIPRZETERM Integer - maksymalna ilość dni przeterminowania należności
ZASTRZROZL Smallint TAK 0
WARTKREDYTOGFAKT Numeric (18,4) -
ID_OPERPROWADZACY Integer -
ID_DEFKBI Integer -
BLOKADAZAKUPU Smallint TAK 0
GLOBALNRLOKALIZ Varchar (20) - Globalny numer lokalizacyjny używany przy przesyłaniu dokumentów w formacie EDI
NIEHANDLOWYW Integer TAK 0
HANDLOWY -
ID_KIEROWCADEF Integer -
WIELEODDZIALOW Smallint TAK 0
DNIOBSLUGIREKLAMACJI Integer - Ilość dni na zrealizowanie reklamacji
ID_OBSZARHANDLOWY Integer -
ID_OBSZARLOGISTYCZNY Integer - Obszar logistyczny
KSPOSZBIJDOKZZAM Integer TAK 0
CYKLODWIEDZIN Integer TAK 0 Pole informuje co jaki czas odwiedzany jest cyklicznie kontrahent.
Pole wykorzystywane jest przy planowaniu następnego zadania (wizyty u kontrahenta) w module CRM
WARTKREDYTPRZET Numeric (18,4) -
ILOSCPOZNADOK Integer - Maksymalna ilość pozycji na dokumencie sprzedaży dla kontrahenta
DATABLOKSPRZEDAZY Timestamp -
ILDNIZWROTOPAK Integer - "Ilość dni na zwrot opakowań" - domyślnie nie ustawione, co oznacza, że ilość jest pobierana z parametru w konfiguracji (Kontrahent - Ogólne) "Ustawowa ilość dni na zwrot opakowań"
DOKWYST_ID_DEFDOK Integer - Wskazuje jaki ma zostać użyty ID_DEFDOK w przypadku realizacji dokumentu na podstawie zamówienia od odbiorcy.
ORGPOZPUBL Smallint TAK 0
ILKOPIIWYDR Integer TAK 1
ID_SYNTETYKIROZRACHSP Integer -
ID_SYNTETYKIROZRACHZK Integer -
JAKPRZESYLACDOKELEKTRO Integer TAK 0 W jaki sposób rozsyłać maile do kontrahenta:
0 - brak wysyłania (czyli tak jak dotychczas)
1 - wysyłanie e-mailem (składowanie w odpowiednim katologu i wpis do tabeli DOK_PRZESLANE_ELEKTRO)
2 - wysyłanie poprzez platformę
ID_WIRTKONTOKONTRAH Integer -
TERMINDNIZAKUP Integer -
WIELEWZDOFA Smallint - 0 Umowa na wystawienie faktury do WZ dla wielu WZ - brak kontroli daty sprzedaży dok. WZ
0 - nie
1 - tak
SPOSGENODSET Integer -
ILDNIODSETTERM Integer -
ID_KONTRAH_PRIORYTET Integer TAK 0
ID_TRANSLLANG Integer -
LIMITWAL Smallint TAK 0
ID_RAPORTRB Integer -
WYMUSOO Smallint TAK 0
ID_KARTOTEKA_KOSZT Integer -
ID_ZRODLO_DANYCH_WRA Integer -
DATAPOZYSKANIADW Timestamp -
SPOSSPLITPAYMENT Smallint - 0
ID_OPISKSIEGOWY Integer -
ID_DEFDOK_ZAMODB Integer -
ID_DEFDOK_ZAMDOST Integer -
JAKPRZESYLACDOKELEKTROMAG Integer TAK 0
JESTKONTOBANK Smallint TAK 0
WARTWYDMAGBEZFA Numeric (18,4) -
ILOSCWYDMAGBEZFA Integer -
NR_PEPPOL Varchar (20) -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_KONTRAH_KIEROWCADEF (FK_KONTRAH_KIEROWCADEF) KIEROWCA KONTRAH 1:N
FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH (FK_KBIDOK_KONTRAH_K_KONTRAH) KONTRAH KBIDOK 1:N
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) KONTRAH NAGL 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) KONTRAH NAGL 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) KONTRAH NAGL 1:N
FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK (FK_KONTRAH_KTRDEFDOK_DEFDOK) DEFDOK KONTRAH 1:N
FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH (FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH) KONTRAH ODBIERAJACYDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH) KONTRAH LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_DEFDOK_KONTRAHDEF (FK_DEFDOK_KONTRAHDEF) KONTRAH DEFDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_KONTRAH_ZAMODB (FK_KONTRAH_ZAMODB) DEFDOK KONTRAH 1:N
FK_KONTRAH_ZAMDOST (FK_KONTRAH_ZAMDOST) DEFDOK KONTRAH 1:N


LISTPRZEWOZNAGL

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_LISTPRZEWOZNAGL Integer TAK
ID_ODBIERAJACYDOK Integer -
ID_KONTRAHPRZEWOZ Integer -
ID_UZYTKOWNIK Integer TAK
ID_KIEROWCA Integer -
ID_MIEJSCESPRZEDAZY Integer TAK
ID_NUMERACJA Integer TAK
NR Integer TAK Numer dokumentu
NRDOK Varchar (50) -
SAMOCHOD Varchar (30) - Numer rejestracyjny samochodu
DATA Timestamp -
UWAGI Varchar (255) -
STATUS Integer - 0
POTWIERDZONY Smallint - 0
ID_DEFDOK Integer TAK

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG (FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG) LISTPRZEWOZNAGL LISTPRZEWOZPOZ 1:N CASCADE DELETE
FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG (FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG) LISTPRZEWOZNAGL WYSTCECHLISTPRZEWOZ 1:N CASCADE DELETE
FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY) MIEJSCESPRZEDAZY LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KIEROWCA) KIEROWCA LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_LPNAGL) LISTPRZEWOZNAGL DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE
FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK (FK_LISTPRZEWOZNAGL_DEFDOK) DEFDOK LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH (FK_LISTPRZEWOZNAGL_KONTRAH) KONTRAH LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY) ODBIERAJACYDOK LISTPRZEWOZNAGL 1:N


LISTPRZEWOZPOZ

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_LISTPRZEWOZPOZ Integer TAK
ID_LISTPRZEWOZNAGL Integer TAK
ID_NAGL Integer -
ID_KBIDOK Integer -
POTWIERDZONY Smallint - 0
LP Integer - Lp. wyznacza marszrutę dla kierowcy.
ID_DYSP Integer -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG (FK_LISTPRZEWOZPOZ_LISTPRZEWOZNG) LISTPRZEWOZNAGL LISTPRZEWOZPOZ 1:N CASCADE DELETE
FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK (FK_LISTPRZEWOZPOZ_KBIDOK) KBIDOK LISTPRZEWOZPOZ 1:N
FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL (FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL) NAGL LISTPRZEWOZPOZ 1:N


MIEJSCESPRZEDAZY

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_MIEJSCESPRZEDAZY Integer TAK
ID_PROCDEF Integer -
ID_DEFCENY Integer TAK
ID_AKWIZYTOR Integer -
ID_DEFKBI Integer -
ID_SLOWNIK Numeric (18,0) TAK
ID_DEFKBI_BANK Integer - Konto bankowe
NAZWA Varchar (50) TAK Nazwa, opis miejsca sprzedaży
SPROZLIGOT Integer TAK 0 Sposób realizacji gotówki w kasie:
0 - Kierować do utargu dziennego
1 - Generować dokument kasowy
SPROZLIGOTOP Integer TAK 1 Sposób realizacji gotówki z opakowań w kasie:
0 - Kierować do utargu dziennego
1 - Generować dokument kasowy
SPRZEDAZHURT Smallint TAK 1 (zarezerwowane)
0 - nie
1 - tak
SPRZEDAZDETAL Smallint TAK 1 (zarezerwowane)
0 - nie
1 - tak
OZNNRWYDRMS Varchar (10) TAK Onaczenie miejsca sprzedaży pobierane do numeru dok.
NRUNIK Integer TAK Numer unikatowy
NRODD Integer TAK Numer oddziału
ID_WODDZIALE Integer TAK
PODLEGAKKH Smallint TAK 1 Czy podlegają księgowaniu dok. z tego miejsca sprzedaży
0 - nie
1 - tak
GLOBALNRLOKALIZ Varchar (20) - Globalny numer lokalizacyjny używany podczas EDI
MIEJSCEWYST Varchar (255) - Aktualne - przepisywane z tabeli MIEJSCESPRZMIEJSCE
PIECZEC Blob (80,1) - Aktualna - przepisywana z tabeli MIEJSCESPRZMIEJSCE
OBSLZAMYKDNI Smallint - 0 Obsługa zamykania dni
0 - nie
1 - tak
OTWTYLKOPOZAM Smallint - 0 Otwarcie dnia tylko po zamknięciu poprzedniego
0 - nie
1 - tak
FUNBLOK Integer - Funkcje blokowane
WSZYSTKIEDEFDOK Smallint TAK 1
AKTYWNE Smallint TAK 1
ZWIAZANEZKF Smallint -
ID_MAGAZYN_GRATISU Integer -
ID_MSCWYSTDOK Integer TAK
UWAGIDOK Blob (80,1) -
NR_PEPPOL Varchar (20) -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_MSCSPRZEDAZY) MIEJSCESPRZEDAZY LISTPRZEWOZNAGL 1:N
FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES (FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES) MIEJSCESPRZEDAZY NAGL 1:N


NAGL

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl Opis
ID_NAGL Integer TAK
ID_SPOSPLATNOSCI Integer -
ID_MIESOBR Integer TAK
ID_DEFDOK Integer TAK
ID_KONTRAH Integer - Wskazuje na nabywcę
ID_DANEKONTRAH Integer -
ID_NABYWCY Integer - Wskazuje na odbiorcę
ID_DANENABYWCY Integer -
ID_AKWIZYTOR Integer -
ID_MAGAZYN Integer -
ID_UZYTKOWNIK Integer TAK
ID_ZLEC Integer -
ID_JEDNORG Integer -
ID_BANKKONTRAH Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto kontrahenta drukowane na dokumentach zakupu. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach jest drukowane pierwsze aktywne konto z danych kontrahenta
ID_NUMERACJA Integer -
ID_MIEJSCEZAKUPU Integer -
ID_MIEJSCESPRZEDAZY Integer -
ID_MIESVAT Integer -
ID_GRUPADOK Integer TAK
ID_GRUPADOKPROG Integer TAK
ID_DEFCENY Integer -
ID_KBIDOK Integer -
ID_MAGAZYNNA Integer -
ID_WALUTA Integer TAK
ID_TABELAKURSOWA Integer -
ID_INWSP Integer -
ID_ZLECPROD Integer -
ID_EWIVATUZYT Integer -
ID_DEFKBI Integer - Jeżeli jest <> NULL wskazuje na konto bankowe firmy drukowane na dokumentach sprzedaży. Jeżeli jest = NULL to na dokumentach są drukowane konta które mają kolumnę NAWYDRUKDOK = 1
ID_KONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na kontrahenta
ID_DANEKONTRAHNAB Integer - Wskazuje na nabywcę jeżeli nabywca jest pusty to wskazuje na dane kontrahenta
STATUS Smallint - 0 Określa status,stan dokumentu
0 - Prawidłowy
1 - Anulowany
2 - (zarezerwowany)
3 - Zamówienie zrealizowane

BAZANAGL Smallint - 0 0 - Dok. magazynowe podstawowe Sprzedaż, zakup, magazynowe(oprocz BO)
1 - Dok. w przygotowaniu
2 - (Zarezerwowane dla wzorcow)
3 - (Zarezerwowane)
4 - (Dodatkowe dok. do skorygowania)
5 - (Dok. BO magazynu)
6 - (Dok BO rozrachunków)
7 - (Zarezerwowane)
8 - Dok. do rejestru VAT z polecenia ksiegowania (PK)
9 - Rozrachunki powstałe z PK
10 - Rozrachunki powstałe z Innych
11 - PRO FORMA
12 - Faktura do paragonu z kasy fiskalnej
DATADOK Timestamp - Jest to data wprowadzenia,wystawienia
NRDOK Integer - 0 Licznik numeru dok.
DODNRDOK Varchar (10) - Dodatkowe oznaczenie do numeru.
NRDOKWEW Varchar (50) TAK Numer wewnetrzny (sformatowany ) - nadawany przez system
NRDOKZEW Varchar (50) TAK Numer dokumentu
DATADOKZEW Timestamp - Data dokumentu
ZATOWAR Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za towar i usługi
ZAOPAKOWANIA Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za opakowania
ZAOPLATYSKARBOWE Numeric (18,4) TAK 0 Kwota wartości brutto wynikająca z pozycji dok. za inne pozycje niz towar, opakowania, usługi
SUMAOG Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok.w PLN (podsumowanie wszystkich pozycji)
SUMAOGWAL Numeric (18,4) TAK 0 Wartość dok. w walucie
KLU_IDNUMERACJAWEW Integer TAK (pole systemowe)
KLU_IDNUMERACJA Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRKONTRAH Integer TAK (pole systemowe)
KLU_NRDATA Integer TAK (pole systemowe)
NPROCBONIFCAL Numeric (18,4) TAK 0 Procent bonifikaty udzielony od całego dok.
NAZWISKOIMIEODBIER Varchar (40) - Nazwisko i imię odbierającego dok. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
NRREJSAMOCHODU Varchar (40) - Numer rejestracyjny samochodu odbierającego. Kolumna wyliczna ustawiana w EK_PROC
DODRUKU Smallint TAK 1 Czy dok.był niedrukowany.
0 - nie
1 - tak
STANFISK Integer - 0 Stan fiskalizacji dok.
0 - dok. nie podlega fiskalizacji
1 - był drukowany 2 - nie był drukowany
DDSPVATPOZ Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT w pozycjach dok.
1- od netto
2- brutto wzorem
DDSPVATNAGL Smallint - 1 -
Sposób wyliczania VAT na dok.
1 - Od wartości z podsumowania
2 - Jako suma z pozycji
DDSPLICZBONIF Smallint - 1 -
Sposób wyliczania bonifikaty w pozycjach dok.
1 - Od ceny
2 - Od wartości
DDZABRONRODZKART Integer - Które rodzaje kartoteki są zabronione przy wystawianiu pozycji na tym dok.
1 - Towary, 2 - Opakowania, 4 - Usługi, 8 - Koszty, 16 - Śr. trwałe, 32 - Inne
UWAGIDRUK Blob (80,1) - Uwagi które podlegają wydrukowaniu
JESTUWAGADRUK Smallint - 0 Czy są uwagi do drukowania.
0 - nie
1 - tak
UWAGI Blob (80,1) - Uwagi do dok. niedrukowane
JESTUWAGA Smallint - 0 Czy jest uwaga do dok. niedrukowana
0 - nie
1 - tak
OSTRZEZENIA Blob (80,1) - Uwagi w postaci ostrzeżeń do dok.
JESTOSTRZEZENIE Smallint - 0 Czy są uwagi w postaci ostrzeżeń.
0 - nie
1 - tak
TERMINDNI Integer - Ile dni na termin płatności
KASUJUMOWEZKONTRAH Smallint - 0 (zarezerwowane)
0 - nie
1 - tak
POKURSIE Smallint - 3 -
Rodzaj kursu
0 - sprzedaż
1 - zakup
2 - sredni
DTSPRZED Timestamp - Data sprzedaży
DTSPRZEDDO Timestamp - Do daty sprzedaży (patrz opis pola RODZDTSPRZED
RODZDTSPRZED Integer - Jaki rodzaj daty sprzedaży
1 - Na określną datę
2 - Rok i miesiąc
3 - Od daty sprzedaży do daty sprzedaży
NAPODSTAWIE Varchar (60) - Na podstawie jakiego dok.(informacyjnie)
DTNAPODSTAWIE Timestamp - Data na podstawie jakiego dok.
MAXZAOKRCENY Integer - Maksymalna ilość miejsc po przecinku w cenie na pozycjach dok.
PODLEGAROZRACH Smallint - 1 Czy dok.podlega rozrachunkowi
0 - nie
1 - tak
ZAPLACONOGOT Smallint - 0 (nie wykorzystane)
0 - nie
1 - tak
SKADUSTALONOCENE Integer - Skąd ustalono cene sprzedaży:
1 - z miejsca sprzedaży
2 - z definicji dok.
3 - z kontrahenta
4 - wpisano ręcznie
KURS Numeric (18,4) TAK 1 Kurs dla dok. walutowych
DATAWPISU Timestamp TAK CURRENT_TIMESTAMP Data wpisu dokumentu
DATAWPLYWU Timestamp - Data wpływu
ZALICZKA Numeric (18,4) TAK 0 Zaliczka wpisana bezpośrednio na dok.
TYPSORTLP Integer - 0 Typ sortowania LP pozycji
WYMUSWALUTE Smallint - 0 Czy wartośc w walucie (SUMAOGWAL) została ręcznie zmieniona w dok. wpisanych w FK
0 - nie
1 - tak
NRODD Integer TAK Numer oddziału
ID_WODDZIALE Integer TAK Identyfikator oddziału
WYSLANOKSIEGA Smallint TAK 0 Czy dok. wysłano do ALA 2000
0 - nie
1 - tak
PRZELACZNIK1 Integer TAK 0 Informacje zapisane bitowo:
1 - Czy dok. przyjęty z urz. zewnętrznego
2 - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
4 - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
8 - Czy dok. zaaokceptowany
16 - Czy dok. podlega akceptacji

KAL_ZURZZEW - (pole systemowe)
WYSLANODYSK - Czy dok. wysłano do pliku tekstowego
ODCZYTANODYSK - Czy dok. odczytano z pliku tekstowego
TERMPLATN - Termin płatności
AKCEPT - Czy dok. zaaokceptowany

PODLEGAAKCEPT - Czy dok. podlega akceptacji

PODSUMOWZWAL - Czy wartości w PLN liczone są od wartości w walucie
SPRZEDAZUJEMNA - Czy dozwolna jest na dokumencie sprzedaż bez dostaw. Dostawy bedą podpinane przy akceptacji dokumentu.
NIEWYMAGAUZUP - Czy dokument WZ,PZ nie wymaga uzupełnienia.
PRODUKCJA - Czy dokument wystawiony w produkcji
MMZBUFORA - Czy MM- wystawiony z bufora (planowania przerzutów)
EDIWYSLANO - Czy wysłano w postaci EDI (Electronic Document Interchange)
EDIPRZYJETO - Czy przyjęto z postaci EDI (Electronic Document Interchange)
NIEZAMKNIETODOK - Czy dokument poprawnie zakończono.
CALKOWITY_ZWROT_ILOSC - Czy dokument został całkowicie zwrócony (Ilość)
ID_KIEROWCA Integer -
DDRABATSKL Smallint TAK 0 1 - Rabat składany
0 - nie
1 - tak
MMWYMAGAUZUP - Czy MM- wymaga uzupełnienia dokumentem MM+
DATAPOTWDOK Timestamp -
FAZALROZL -
LINK Varchar (255) - Link - powiązanie do dokumentu np do strony WWW
INTRASTAT_ZWCENYZAK Smallint -
PRZELACZNIK2 Integer TAK 0
KLU_STATUS Integer TAK
PRZESLANOELEKTRON - Gdy dokument został wysłany elektronicznie to to pole ma wartość true.
W przeciwnym razie False.
ID_KARTRABAT Integer -
DTOSTMOD Timestamp -
TYPKOSZTU Smallint TAK 0
PRZELACZNIK3 Integer TAK 0
JESTZALNAGL Smallint - 0
JESTZALPOZ Smallint - 0
ID_STANOW Integer -
PODLPREWSPODLICZZAK -
GENDYSPDLADOKNIEAKCEPT Smallint TAK 0
AUTOGENDYSP Smallint TAK 0
ID_DEFDOK_GENDYSP Integer -
SPOSSPLITPAYMENT Smallint - 0
PRZELACZNIK4 Integer TAK 0
RWPWROZBICIEDOST -
USTAWSTANGENDYSP Smallint TAK 0

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES (FK_NAGL_NAGLMSPRZ_MIEJSCES) MIEJSCESPRZEDAZY NAGL 1:N
FK_NAGL_KIEROWCA (FK_NAGL_KIEROWCA) KIEROWCA NAGL 1:N
FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK (FK_NAGL_AUTOKP_KBIDOK) KBIDOK NAGL 1:N
FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL (FK_LISTPRZEWOZPOZ_NAGL) NAGL LISTPRZEWOZPOZ 1:N
FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL (FK_DOKUMENT_SPRZ_NAGL) NAGL DOKUMENT_SPRZ_SLOWNIK 1:N CASCADE DELETE
FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK (FK_NAGL_NAGLDEFDO_DEFDOK) DEFDOK NAGL 1:N
FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH (FK_NAGL_KONTRAHNA_KONTRAH) KONTRAH NAGL 1:N
FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH (FK_NAGL_NAGLNABYW_KONTRAH) KONTRAH NAGL 1:N
FK_NAGL_KONTRAH_NAB (FK_NAGL_KONTRAH_NAB) KONTRAH NAGL 1:N
FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP (FK_NAGL_DEFDOK_GENDYSP) DEFDOK NAGL 1:N


ODBIERAJACYDOK

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl
ID_ODBIERAJACYDOK Integer TAK
ID_KONTRAH Integer TAK
NAZWISKO Varchar (40) TAK
NRREJ Varchar (15) -
TELEFON Varchar (50) -
AKTYWNY Smallint TAK 1

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH (FK_ODBIERAJ_KONTRAH_O_KONTRAH) KONTRAH ODBIERAJACYDOK 1:N CASCADE DELETE
FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY (FK_LISTPRZEWOZNAGL_ODBIERAJACY) ODBIERAJACYDOK LISTPRZEWOZNAGL 1:N


WYSTCECHLISTPRZEWOZ

 Kolumny
Nazwa kolumny Typ danych Wymag Domyśl
ID_CECHADOKK Integer TAK
ID_LISTPRZEWOZNAGL Integer TAK
WARTOSC Varchar (35) -
PARAMETR Varchar (35) -
DATAMODYFIKACJI Timestamp -

 Relacje
Nazwy constraint-ów (relacji) Tabela nadrzędna Tabela podrzędna Card. Integralność
FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG (FK_WYSTCECHLISTPRZE_LISTPRZENAG) LISTPRZEWOZNAGL WYSTCECHLISTPRZEWOZ 1:N CASCADE DELETE
FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK (FK_WYSTCECHLISTPRZE_CECHADOKK) CECHADOKK WYSTCECHLISTPRZEWOZ 1:N